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Detalhes
| 10/02/2026 | | 0000023/2026 | 0000108/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DA COLABORADORA SUZETE RESENDE TAVARES MANTOVANI NO VALOR DE R$41.612,51, QUE FOI DIVIDIDO DE 10 VEZES EM COMUM ACORDO. | MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO | 17.947.649/0001-17 | R$ 4.161,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 10/02/2026 | | 0000010/2026 | 0000107/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PROCESSO EXTRAJUDICIAL Nº 5000164-57.2024.8.13.0467. | TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACOES - EIRELLI | 21.613.975/0001-65 | R$ 3.097,75 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/02/2026 | | 0000031/2026 | 0000129/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFESTIMATIVA DE DIARIA DO MOTORISTA CRISTIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | CRISTIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ***.361.096-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 06/02/2026 | | 0000067/2026 | 0000148/2026 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO EM CONSULTA A DERMATOLOGIA (DRA ANA MOSCA- CRM 52 37258-0) PARA A PACIENTE ONEIDA MACHADO ROSA. | MOSCA E CERQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 23.162.264/0001-47 | R$ 975,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 06/02/2026 | | 0000031/2026 | 0000128/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFESTIMATIVA DE DIARIA DO MOTORISTA CRISTIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | CRISTIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ***.361.096-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000066/2026 | 0000147/2026 | VALOR QUE SE EMEPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BEATRIZ NARBOSA CAMPOS. | CLINICA MEDICA E LABORATORIO CONSULTE JA LTDA | 48.961.371/0001-66 | R$ 330,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000063/2026 | 0000144/2026 | VALOR QUE SE EMEPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO PARTO CESAREA DA PACIENTE SABRINA DA CUNHA SIQUEIRA LACERDA. | CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSP. SAO PAULO | 22.780.498/0001-95 | R$ 8.950,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000059/2026 | 0000133/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFESTIMATIVA DE DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO: ELISA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO | ELISA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO | ***.568.986-** | R$ 70,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000058/2026 | 0000130/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFESTIMATIVA DE DIARIA DO MOTORISTA LEANDRO GOMES DA SILVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | LEANDRO GOMES DA SILVA | ***.933.706-** | R$ 70,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000031/2026 | 0000127/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFESTIMATIVA DE DIARIA DO MOTORISTA CRISTIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | CRISTIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ***.361.096-** | R$ 70,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |